你好,是什么原因要冲减?
老师你好,你像我这个加计抵减额这一个,我是九月份儿去提,九月份儿提的这个加计抵减额填在了申报表中那个附表四里面。九月份当时我也没有做分录,啥也没做,只是把这个数直接填到了那申报表里面。这个11月份,现在我想,用一部分,用一部分抵减额,我这个账怎么处理?怎么着让它账和表一致了?
老师请问一下小规模纳税人申报企业所得税年报的时候管理费用有一部分没发票,是不是得纳税调增?具体在哪个表里填列?
老师公司年底做企业汇算清缴,2024年申报的工资没有发放,是不是要把公司的费用调减。这种情况是不是财务软件里面的账也要调,然后在填汇算清缴这个表的时候是填哪张表呢
老师,请问一下,我的研发费用里面的研发材料形成了产品收入,现在不想加计扣除,那我汇算清缴A071012的表应该把材料这部分填写哪一栏呢
如何在录入期初余额时增加明细录入
老师您好,员工退休前医保年限不足,补缴的医保账务上是不是通过其他应付处理?全额由员工自己承担?不涉及税务问题对吗?仅仅是企业代缴一下?这么理解对吗
老师,现在做账用什么软件?咱们赠送的快账能用在多个公司吗
24年计提的工资,与24个税申报收入不一致,但工资都会发放且申报个税,那么这种差异在汇算清缴前是否需要处理?
老师,员工工伤离职后支付的一次性赔偿金计入什么科目
明细账每个月后有本月合计 为什么要在写个本年利润的合计呢 本年累积不能在12个月都做完之后写吗,因为前面已经有本月合计了呀
流转率怎么计算呢?老师
老师您好,应收账款减少了,是不是要借坏账准备,贷应收帐款,那如果之前坏账准备计提的少呢?会不会成负数了
小规模企业要进项发票有什么作用呢 又不能抵扣发票
您好,预付的房租计入了贷摊费用然后按月摊销的,应该没事的吧?一年内摊销完,年末无余额
那个直接材料,后来有的成为废料了卖了,没有作为研发的材料
你好,研发活动直接消耗材料。你减少这个金额。
您是说直接填表第7行就少填吗?还是填在哪里
你好,是的,直接少填就行
您好,这个表里面的直接材料填少的话,账上还是之前那个数字,是需要调整吗?
您好,你账上要先做凭证修改