清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 抵债 借:其他应付款-股东 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
小规模企业所得税2025交税税率
老师,请教一下,现有个员工说她查到24年1月工资有两家公司给他申报个税,一家是她的上一家公司(已离职),还有一家就是我这边按当月计提的工资来申报24年1月个税的。相当于24年1月申报的是23年12月工资和24年1月工资,这样一算她24年相当于扣了13个月的个税,现她申请退税还得多补个税,实际当年只收到12个月工资,那要怎么处理才好?
要更换法人,在自然人电子税务局网页版怎么操作?
24年12月附加税已计提,已申报,但12未扣款,25年3月才扣款,不需要上年调整损益了吧?
老师,我想问下,退税手续费返还,填写增值税表时候,是填写哪里?需要填写吗?
老师工厂的肉菜没有发票能入账吗?
老师 个税申报时两家公司都有收入,减除费用5000是两家公司都要填,还是只填一家
老师好,房产税怎么计算
老师你好,我2022年有一笔应收账款做错了,做成应付了,现在才发现,请问这个怎么调,需要分录吗?怎么写
老师好,请问换了电脑后,要改以前的个税申报,可以怎么操作
老师,增值税这块申报是在无票收入那里填吗
是的,就是那样填报就行
老师,如果这个车处置之后,我就不提折旧了。但是我去年享受固定资产折旧一次性扣除了,那我今年汇算是怎么办
今年汇算的时候,把剩余未计提的折旧做纳税调增
好的,谢谢老师
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老师,这个车如果是今年3月处置的,那我是不26年5月底前汇算时调整就行?
是的,就是那样子的
老师,如果这个车处置的时候赔钱了,我可以抵扣一部分企业所得税?
损失可以正常税前扣除的
老师,关于这些交易价格肯定有个证明吧,不然卖了多少钱,这个金额太随意了吧
这个证明交易价格的文件哪里给出呢?我现在没有遇到过这种业务,不懂
那个交易双方认可的价格就行,去二手车交易市场开票