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老师,我想请教一下,酒店买了一台机器人,预付款10000元,还有余款七千多没用付完,机器人已经安装在使用了,安装的时候花了人工费、还有别的材料费有三百多,是采购垫付的,现在采购报销这笔三百多的费用,我怎么做账呀,这些费用应该是入固定资产的,但是机器人款没付完,是做的预付,还不做固定资产,那这笔采购报销的三百多我用什么科目做账,借方,我贷方是挂的采购的其他应付款,这个报销费用是2月份发生的,钱是3月份付的

2025-03-10 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 14:34

借,在建工程,贷,其他应付款, 借,其他应付款,贷,银行存款。

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快账用户3222 追问 2025-03-10 14:37

用在建工程吗?我怎么觉得有点怪

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齐红老师 解答 2025-03-10 14:37

需要啊安装的固定资产,都是做在建工程完工之后才一块转固定资产。

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快账用户3222 追问 2025-03-10 14:38

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-10 14:40

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借,在建工程,贷,其他应付款, 借,其他应付款,贷,银行存款。
2025-03-10
你好,分录是正确的 贷银行存款
2022-01-20
同学你好 那两千是什么呢
2021-12-29
你好 借原材料 贷银行存款等 借委托加工物资 贷原材料 银行存款 借库存商品 贷委托加工物资
2021-12-29
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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