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老师对方按照合同预付80%款,我们是销售方,收到这个怎么做分录,借银行存款,贷预收账款吗,

2025-03-10 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 13:55

你好对的,就是这样子做凭证。

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快账用户8355 追问 2025-03-10 13:58

那是不是同时也要确认收入结转成本的分录,

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齐红老师 解答 2025-03-10 14:00

你好,是的,是需要的。

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快账用户8355 追问 2025-03-10 14:10

收到对方预付账款,借:银行存款贷:预收账款,确认收入:借:预收账款  贷:主营业务收入免税   结转成本:借:主营业务成本   贷:库存商品     老师是不是同时做这个分录    对不对啊

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齐红老师 解答 2025-03-10 14:12

你好,对的,一般就是当月都需要做你说的这几笔凭证。

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快账用户8355 追问 2025-03-10 14:19

老师如果我们从公户转账给别人,没有发生实际业务就是让对方给我们开发票,然后让对方吧钱在给我们打入私户,这样操作如果做账

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齐红老师 解答 2025-03-10 14:23

你好,本来就是虚开发票,说实话,没有完美的办法。老师也做不了

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