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老师,我们是个体户,小规模纳税人,核定征收,前几年,上游给我们销售原材料时经常不给我们开发票,但去年却给我们开了2000万的发票,我们没有入账。然后我们的销售对象大多都是自然人,也就没开发票给客户,也没申报增值税。最近税务局从上游开给我们的2000万发票发现了问题,要我们先自查,要补交税款。我们应该怎样处理呢?

2025-03-10 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 11:51

你好,查到了就做成本然后去去恶人收入,补交税款和滞纳金

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快账用户2521 追问 2025-03-10 11:55

那2000万的成本是前几年的,发票日期却是去年的,需要补记入什么时候的成本呢?是记到去年的账,还是前几年的账?

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齐红老师 解答 2025-03-10 11:56

税务局看开票时间,就还去年的认为,你的收入起码要高于2000万才对

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快账用户2521 追问 2025-03-10 12:00

我们想继续做小规模纳税人,可以把这2000万分作几年结转吗?比如一年收入不高于500万,成本就结转400多万,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-10 12:16

不可以的,去年开具的就是去年的

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快账用户2521 追问 2025-03-10 12:29

不是收入要与成本配比吗?进的货不一定去年就卖完了嘛

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齐红老师 解答 2025-03-10 13:01

那你需要去税务局解释了

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你好,查到了就做成本然后去去恶人收入,补交税款和滞纳金
2025-03-10
你好,同学。 你这就是相当于是代销,然后返佣。没有问题,直接按你收到的款项计相关收入。
2020-08-13
同学,你好,这算少的了,你开了这么多票。
2022-04-12
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
你好,你们给网站充值,对方给你付给你们开发票吗?你可以申请差额征税。或者是签署委托代销协议。如果直接这样做的话是存在一定查找风险的。
2020-08-11
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