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年底增值税结转分录怎么做一般,我们公司一直收进项没有销项税额

2025-03-10 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 11:13

结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税

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快账用户6382 追问 2025-03-10 11:25

那我做的这个第二步应该是改成:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税,是吗

那我做的这个第二步应该是改成:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税,是吗
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快账用户6382 追问 2025-03-10 11:25

这个图片得第二步

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齐红老师 解答 2025-03-10 11:26

你现在是有留底,不用交税,是吧

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快账用户6382 追问 2025-03-10 11:28

是的,不用交税

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齐红老师 解答 2025-03-10 11:30

这个不用做账务处理的

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快账用户6382 追问 2025-03-10 11:34

那就第二步不用做是吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 11:42

是的,第二步就不用做了

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