你好,你这个不对呀。你是商贸企业吗
老师,我领用原材料进行加工,借:生产成本 贷:原材料 然后结转成本进入库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 我这个单子上有两个成本金额。库存商品的成本应该是 结转过去的成本,还是入库时计算出来的成本,还是两个成本的和?
销售商品 我是不是应该先做领用原材料呢分录 借库存商品贷原材料 然后做销售商品的分录,借银存贷主营业务收入 增值税 最后做结转成本的分录 连着做这三个对吗
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
旧设备直接更换成新设备的会计分录怎么做?
工程技术服务为哪个税目
安责险交印花税吗?雇主责任险交印花税吗?
老师您好,请问老师,成本核算时候把车间固定资产折旧全部放入里面参与单位成本核算,那么还需要计提折旧吗?
2025春节前,租了一场地,1-6层楼,经营住宿酒店,请,全面装修,今年5月份开业,请问,装修费用,和采购的空调,电梯 等,进入什么科目
2月购买9万固定资产,3月需要摊销3年。从2月购买到3月摊销的完整分录是怎么写的
新注册的公司税务登记是必须要做的吗?公司后期也不会有什么业务的,会有什么风险吗?
税务登记的时候投资总额和投资方总和不对是怎么回事
老师,请教下,科目余额的期末数合计和资产负债表期末合计数是不是对不上哈
老师,这个题目还是有疑问:2016.1.1甲公司从本集团另一公司处购买乙公司80%有表决权的股份,2016乙公司实现净利润800万,宣告分派现金股利250万,2016.12.31甲公司个别资产负债表所有者权益9000万,不考虑其他因素,甲公司在2016.12.31资产负债表中归属于母公司所有者权益金额是多少()万元。答案是:9000+(800-250)*80=9440,疑问点在减去的这个250*0.8,在母公司个报里当宣告分红时分录,借应收股利200贷投资收益200,现在合并报表,由成本到权益法分录借投资收益200,贷长投200,投资收益一正一负不就抵消了么,母公司个报所有者权益增加200,合并报表又冲减了这个200,那所有者权益整体就没有影响了,母公司个报这个200也会体现在合报里的,所以不就只有净利润影响所有者吗,老师您解释也是一正一付,不是抵消了么,答案不就是9000+800*0.80%了么
对的,我们就是商贸企业
系统最后自动生成的是这个凭证,不知道该怎么更正
你好是商贸企业,应该是你结转成本设置的科目。应该借方是主营业务成本
这个是不是要在软件哪里设置啊?
你好这个你问一下你的软件服务商确实是在软件里面设置。