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老师中午好!我公司上月开了专票需要交增值税30W,这个月还没交税呢客户又说上个月开的发票有问题要这个月冲红重新开,而且只开一部分(冲红的多开出的少),这样怎么弄?上个月的税怎么办?这个月的税怎么办?

2025-03-07 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-07 13:19

您好,上个月交30W的增值税,本月部分红冲后会在3月增值税时有一部分负数冲减(就是我们部分红冲的金额),申报是附表一自动读入的。部分红冲的操作:电子税务局,在【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】即可操作。点击“红字发票确认信息录入”。输入查询条件,找到并选择需要部分红冲的发票。勾选需要部分冲红的商品明细。这里需要注意的是, 开具红字发票原因需选择“销售退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能全额冲红。提交确认成功后,数电票部分红冲就开好了。

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快账用户4573 追问 2025-03-07 13:28

2月份的税要正常交吗?3月份的税怎么办?负数

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齐红老师 解答 2025-03-07 13:34

您好,2月是正常纳税,3月也是正常申报,红票和蓝税都是自动读入附表一,保存后就自己到主表

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