咨询
Q

老师,3月收到1月份的发票,但要在2月份提现出来,是预付款。 借:管理费 贷:预付账款?

2025-03-07 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 10:30

是的,就是那样做的

头像
快账用户1209 追问 2025-03-07 10:32

但附件上领导的签字日期是3月份,直接粘贴到2月份还是?

头像
齐红老师 解答 2025-03-07 10:36

那个做到3月的账就行了

头像
快账用户1209 追问 2025-03-07 10:36

3月份怎么做?

头像
齐红老师 解答 2025-03-07 10:40

借:管理费 贷:预付账款

头像
快账用户1209 追问 2025-03-07 10:42

和2月份凭证重复了,

头像
齐红老师 解答 2025-03-07 10:43

把2月的那个凭证删除,应该做到3月

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好!  是的哦   从权责发生制的角度    21年1月才开始分摊 计入管理费用的
2021-01-04
同学,你好 恩恩,对的
2022-05-21
可以的,可以这么做。
2025-01-09
您好 借:管理费用 贷:预付账款-暂估预付账款 收到发票的时候 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款
2021-01-19
您好,1贷预付款项。标准做法是借应付账款贷银行存款,权责发生制暂估,借管理费用,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估,再借管理费用,贷应付账款
2021-04-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×