您好,我们的期初各科目和上家给的科目余额表核对, 这样才能找到,没 有多少科目的数据,这个好找的
书上的跟我做的“应收票据”的数据不一样,重新录入期初余额和重做凭证还是这个金额,是哪里的问题呢?
老师好,我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额,本季度初有余额,年初余额是0,这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来,导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数,这样怎么办呢
请问年中建账时,也就是现在建账,期初数据是上期科目余额表的期末余额填列吗,还是要根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列,请对应问题回答哦,辛苦了
客户给的初始资料有问题,之前给了2021年11月的期末资料,我按照这个数据录入了账务系统并开始做账,现在客户说资料有问题,又给了2021年12月的资料,发现2021年期初数据与2022年期末数据对不上,我这边要怎么调整账务系统的初始数据呢
23年接着之前的账做,11月开始接手,那我系统里录期初数据是录23年年初的,还是23年10月末的呢,(这个问题我还是没弄明白)按10月份末作为我的期初的话,这样我的报表上的数据就没有反应一年的,而且年初数跟之前的年初数还不一样,
什么时候能进行费用分摊呀?
请问我们公司开票给A公司,一定要A公司的对公户打款过来(不能打多),是B公司打的就要垫资证明,不能用私户打;开票开给个人的,公户私户打款给我们都可以,尽量公户打,公户打过来人名不对要垫资证明
外贸企业需要缴纳水利建设基金税吗?从电子税务局点这项申报并没有开通。
基金公司会计主要内容是什么啊?
老师,你好!请问一个老板名下两家公司都开了票给同一家公司,这家公司也给其中一家公司开票了。对方公司付款直接是付的开票金额的差额。那这家公司的应收应付款的账务处理应该怎么做呢?
为什么合并报表中母公司发生减值不形成递延所得税资产?母公司a以成本100元的货卖给子公司b售价为120元,期末可变现净值为70元,发生减值了母公司a30,为什么不形成母公司的30*0.25递延所得税资产呢,而是以120-70等于50*0.25呢?
修厂房,24年底已经完工,但是工程款没有支付完没有取得发票,这个在建工程什么时候转入固定资产呢
小会计准则,印花税要计提吗?权责发生制,计提走应交税费吗?还是走别的科目
库存很大,进项不够,想要注销公司怎么办
老师比如我九月已经报了八月的税了,等10月大征期还要报吗
给了明细账和总账,我根据明细账录的
您好,让前任给科目余额表,这样方便核对,明细账估计是哪个科目您填错了
我也觉得,本年累计已经平了,期初期末余额不对,我真不知道在哪里录了,该录的我都录了
您好,用科目余额表录期初准确也方便检查核对的,还是问上家要一份