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私募基金公司 (有限合伙),我电子税务局查询,为啥24年的增值税的征收品目 都写的是研发服务呢 ?24年累计缴增值税 420多万

2025-03-06 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 15:14

你好,你能把它发来看一下吗?截个图来。

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快账用户1982 追问 2025-03-06 15:17

你看下吧

你看下吧
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齐红老师 解答 2025-03-06 15:18

你好,这个可能是税务局当时核定的时候按照研发服务来的。实操中你只要是6%,一般都没什么关系。

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相关问题讨论
你好,你能把它发来看一下吗?截个图来。
2025-03-06
你好!实际上是增值税销项税额少了。借:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-01-14
i你好,因为你这边是未开票收入造成的,电子税务局申报对的话,那你这边就调整你账上未开票收入的分录呢
2024-01-14
您好,红字冲回多计提的金额
2024-01-14
同学你好,相当于账面上没有提销项,把这部分差额放入到销项税里面,看一下是不是平了?
2024-01-14
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