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老师 我们抖音卖书,平台给我们的发的补贴券 平台让我们给他开发票 具体开什么发票呢?我看之前都是开具的图书发票给平台.冲减的收书款;具体正确该怎么做账务处理呢

2025-03-06 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 14:27

你好,你们对方能够收图书发票的话,你就开图书的,因为开别的也不太合适。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:28

哦 明白了 一直开的都是图书 那账务处理就做收入了

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:29

老师 我们固定资产,已经卖了厂房的机器设备 你说是做资产清理好,还是不做好呢?卖的前都进老板个人腰包了

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:29

你好是,是的,你们是做收入,这些设备其实正规的做法是做固定资产清理。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:30

现在账上还剩60万的固定资产 机器领导都卖了 钱没回 公户 那就继续摊销可以吗 也没法做清理

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:32

你好,你跟老板讲一下,然后按照老板的意思来做。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:37

老板不知到 问我

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:39

老师 我们做电商 卖书 抖音里 销售金额:1000 去掉推广费 服务费 佣金啥的费用 都是账扣 最后到账结算金额是500 那我怎么做账务处理 怎么确认收入时确认多少钱的收入呢

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:47

你好,你这个推广费,服务费这些是需要对方开发票给你,你按照发票做费用。

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:47

你自己的收入按照1000做收入就好了。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:48

借:应收账款1000 贷:主营业务收入:1000 借:银行存款500 销售费用500 贷:应收账款:1000 对吧

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:49

你好,是的,就是这样子做。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:51

哎呀 平时我是这样做的 按体现金额做的收入 借:应收账款500 贷:主营业务收入:500 收到费用发票 借:推广费 贷:预付账款 推广费是单独充值 比如说:技术服务费,佣金这些发票 我没做过账

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:53

你好,其实这一些实际有发生是应该做账的。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:54

因为除了推广费是单独充值外 其他的技术服务费 佣金 平台服务费 都是从销售金额里账扣 实际结算到我们公户的前 就是扣掉这些费用的 所以我都是按结算后到账的金额做的收入 平时都是要求业务员开具推广费的发票

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:54

你好,其实他们收了你的钱是应该开发票给你们,然后你们做费用。 至于是你们付钱出去还是抵减,这两种方式都是可以的。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:54

那我们这算不算收入做少了啊

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:55

你好,是的,你们这个是收入做少了

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快账用户4320 追问 2025-03-06 14:56

哇塞 我从接手这个行业 这个公司 他们就是这样做账的 那我也跟着做错了啊

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齐红老师 解答 2025-03-06 15:03

你好,之前的就算了,不要去调了。

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快账用户4320 追问 2025-03-06 15:06

老师你看这是天猫店铺财务凭证 我是不是根据这个凭证做账正确的

老师你看这是天猫店铺财务凭证 我是不是根据这个凭证做账正确的
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齐红老师 解答 2025-03-06 15:07

你好,是的,可以根据这个做。

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你好,你们对方能够收图书发票的话,你就开图书的,因为开别的也不太合适。
2025-03-06
同学你好 做收入的分录就可以了
2022-09-06
同学您好,分录如下: 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额
2023-10-27
借银行存款、贷、其他业务收入应交税费。
2024-04-18
同学,你好 给买家的补贴,应该开具红字发票
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