你好,这个其实酒店公司应该开发票给公司,然后现在的公司用发票入账。
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润,会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数),会计分录3、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整贷:应交税费-城建、教育、地方教育老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1、会计分录2还是会计分录3处理入账??麻烦详细回答,谢谢
电脑插上u盾后开票软件还是登录不了,(准备进行反写监控)
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
小微企业去年买的电脑跟办公桌记入当年当月的管理费用,补调记入固定资产,该怎样做账?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,非税收入统一票据可以不开税号吗?
购买了435的配件,现金支付个人,需要对方提供什么,我需要怎么做账呢?
老板说控制开票收入,是什么意思呀
但具体金额不知道怎么开票,那剩余的酒店设备变卖该怎么做账
你好,你是说做酒店的账是,是吗?这个具体金额你可以按照市场价。参考二手市场的价格。
是的,酒店的帐,已经卖给对方500000,那该怎么处理呢
你好,你这个应该做固定资产清理 。1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师我们这边没有开票呢?对方是钱打入了账户,
没有开发票也是一样的,当不开票收入就行了。但是凭证仍然是按照上面的做
那老师我现在账面固定资产借方是7108652.37。累计折旧贷方6732989.30,卖掉的金额是500000,怎么做
你好,凭证就是按照我上面给你的,你直接套上去就可以了。
那销项税呢,这个金额就按50000填嘛
你好,是的,你卖了50万的话就按照50万来算。
那之前有卖掉几张椅子,不是一个单位购买的,私人去购买的,能做营业外之出嘛
你好你们不是卖东西出去吗?为什么是营业外支出了?
是卖了,但不是同一个人,就是有人单独购买了10张椅子,现金付款了
剩余的是一次性购买了,但是有的设备,比如厨房冰箱这些就搬到老板开的公司里去了
你这种金额比较小的话,直接计入营业外收入就好了。
那老师,剩余的设备有的给老板了,有的是一次性变卖了,那个给老板的这些也是按固定资产清理嘛
你好是的,也是做固定资产清理。
那没开票的话是不影响对吗
你好,是的,没开发票不影响。