借:银行存款 应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-甲方
老师,我想请教一个问题,就是我们是建筑工程公司,工程已经做了,但是对方目前没有款付,只有农民工工资账户有钱可以付给我们,但是如果对方用农民工工资账户付给我们的话,我们自己是不是要去做一个,组建一个劳务班组的合同工资,然后去大厅开票入账做成本?那这个工资做成本的话我们就没有进项票抵扣了,这个有解决办法吗?
老师,我想请教一个问题,就是我们是建筑工程公司,工程已经做了,但是对方目前没有款付,只有农民工工资账户有钱可以付给我们工程款,但是如果对方用农民工工资账户付给我们的话,我们自己怎么入账呢?老板现在想用对方的农民工工资账户的付款这个方法去拿钱,然后去发放我们公司自己人员的工资,这个可行吗?有解决办法吗?
老师,你好!请问下有个劳务工程挂靠我们公司,我们劳务发票开了,甲方钱不进我们公司直接他们代发工资了,一部分工资没发完。那我开的劳务发票凭证怎么做呢?
老师,你好!请教个问题,我们接了个劳务工程,我们发票开给甲方,劳务费不打我们公司,他们自己代发工资了,而且还有部分没发掉,我这里开票凭证怎么做呢?
老师我们单位做的工程,很多工程款都给对方单位了,但是,对方没有给开发票,现在工程已经完工,这个过程的会计分录怎么做
老师,公司购进的预付卡销售和充值的普票,这个怎么做写?
进入个税软件,把年终奖和当月工资加一起在工资薪金里面申报可以吗?还是要单独申报全面一次性奖金呢?
请问年终奖可以计入当月工资申报个税吗?
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录,分为4步:转销、收入、清理费用、结转损益。
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
你好,白天有工作有社保有个税,晚上还有个工作,不交社保发现金,白天那公司能查到我有晚上这个工作吗
老师,我们公司购买了一套停车道闸系统 金额1.3万,这个入什么科目合适?(我们是制造型企业)
老师我们公司25年一月份成立,前两个月没有什么业务都是增值税零申报,个税零申报,三月份这几天有设备采购合同陆续订立,请问这个月份需要申报印花税么
请问一下一年营业额大概20万左右,偏向于咨询类或者是交流活动业务,有些成本没办法开票,如果想办个体工商户,选择哪种征税方式呢?
有限合伙企业票据很少,可以按季度做账吗?
那发票开去的时候是入借:应收账款 贷:应交税费 主营业务收入吗
是的,就是那样做的
那对方代发的民工工资不需要单独做凭证了
就是前边那笔分录就是发工资和收钱
那如果发票开去,全部工资都是对方代发,借:应付职工薪酬 贷:应收账款吗
是的,就是那样做的哈
对方部分打入我们银行的话,相当于我们的收入,我们再去劳务公司开这笔收入的劳务发票,这样相当于没有利润了,那去劳务公司开劳务发票又改怎么做账呢
对方只是代发工资,你们正常确认收入,怎么会没利润呢?
我们会去劳务公司开劳务发票,到时把钱打给劳务公司让劳务公司发工资,那么这劳务发票又怎么入账呢
那个计入你们的工程成本就行