你好,这个你可以进入在途物资
先收房租发票再付款,应该用什么来科目挂账,当月开当月的租金发票,次月付款@竹子老师
老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?
老师你好,请问在上个月付款挂了费用,但当月没有取得发票,次月同一个供应商还需要付款,两次金额开了一张发票,这种情况应该怎么办?
老师你好,当月开票来重复,当月红冲了发票,这样的情况分录该怎么写?
老师,公司小规模,是做餐饮的,采购的食材是直接领用,不做入库处理,在当月采购食材有以下几种情况应该怎么做账? 1.当月采购有发票,已付款 2.当月采购有发票,未付款,次月付款 3.当月采购有购货单,无发票未付款,下月收到发票后付款
老师按季度申报的话连续12个月不超过500万被第二季度到次年第一季度次年的二季度到第三年第一季度
你好,若研发加计扣除的金额为10万,加计扣除的所得税减免是多少?
老师,您好!请问分公司是独立核算的,总公司有消防施工的资质,就相当于分公司也有消防施工的资质了吗?分公司可以单独接活吗?还有劳务这块可以转包出去吗?
老师,我CIF出口,备注里面写cif价还是FOB价
老师麻烦问一下,有个客户把货款打到我司对公帐户上,但是不让我开发票,他不要,这样对我司有风险吗?我只能做无票收入,谢谢老师
会记里面的毛利率是指什么
医保局要记账凭证,记账凭证必须是手工写的吗?
应付账款贷方负数,就表示是应收账款?应该收回来的账款,对吗,老师?
老师请问一下这个在哪打印?
企业开出商业承兑汇票一张,抵付前欠丙公司购料款22600元,为什么借是应付账款,贷是应付票据
借,在途物资,贷,银行存款,到货了,借,库存商品,贷,在途物资,是这样吗?我们是商贸公司
你好对的,就是这样子做。
好的,之前的会计没有设这科目,我可以增加吧
你好,可以的,可以增加。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。