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老师,请教一下,我们是购买抵扣方,2月取得的进项发票已经抵扣,但是税局说我们的销项与进项的产品名称有点不平衡,现在3月份我们想要求卖方把2月的发票红冲,再重开正数一张,3月份可以平衡,这种情况我们抵扣方3月份还要账务处理这两张红冲的发票和重开的正数发票么?三月份会平衡,我认为不用处理,对吗?

2025-03-05 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 07:29

您好,账上是需要处理的,红字发票和新开的正数发票还是得做账

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快账用户9814 追问 2025-03-05 07:31

哦,先转出再购进,最后平衡就行是吧

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:31

对的,没错的,是这么做

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快账用户9814 追问 2025-03-05 07:31

老师,帮我发一下这两张发票的账务处理分录好吗

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:32

借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出 正数发票来了,借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款

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快账用户9814 追问 2025-03-05 07:35

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:36

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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你好1;  意思是抵扣之前就红冲了 ; 那你 就退发票给对方;让对方重新开   给你 在认证抵扣 ; 对方现在是意思让你开篇给对方; 不能这样的  
2023-05-17
对的。正确的发票可以勾选抵扣 是负数的发票,转出来就行。
2022-09-01
你好,不用理会就可以了。
2022-03-15
同学你好 需要红冲重新做的
2021-06-02
5月份红冲掉,流程是你说的没错
2023-10-12
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