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你好,老师,我们是生产企业,收到技术服务费120万发票 这个要怎么计入科目

2025-03-05 07:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 07:05

你好后勤用的吗 使用时间有吗

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快账用户2565 追问 2025-03-05 07:06

生产咨询技术 就一年固定120万

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:07

借预付贷银行存款 按月 借制造费用贷预付账款

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快账用户2565 追问 2025-03-05 07:08

我们本来是场地租金120万 后来国企那边一直审计不通过,所以把我们改为技术服务费120万,中标通知书、合同都是技术服务费120万 不是场地租金120万

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:10

你好,生产咨询技术是生产车间的吗?是的话按照上面来。

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快账用户2565 追问 2025-03-05 07:12

我们现在收到120万发票 还没付款 那要怎么做分录

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快账用户2565 追问 2025-03-05 07:30

是不是借制造费用120万,贷 应付账款120万 然后每月怎么分摊

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:39

借制造费用 贷应付账款120÷12 按月需要做这个。

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快账用户2565 追问 2025-03-05 07:41

收到发票 借制造费用120万 贷应付账款120万,然后按月分摊 借制造费用-10万 贷 应付账款-10万吗

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:41

不可以啊,因为你这个制作费用没有发生这么多,你当月只发生了10万不是吗?

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快账用户2565 追问 2025-03-05 07:44

那收到发票120万,就做借:制造费用10万 贷应付账款10万 剩余110万接下来11月去分摊

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齐红老师 解答 2025-03-05 07:50

你好对的 是的 是的

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你好后勤用的吗 使用时间有吗
2025-03-05
学员你好,如果是主营业务的话计入主营业务收入,否则可以计入其他业务收入
2021-11-18
您好,是对方给我们提供技术服务吧,因为您说人家开票的, 借:制造费用-服务费
2024-08-10
同学你好 计入生产成本
2024-11-20
 你好;     你是啥业务发生的; 你收到的应该是成本哦 ; 怎么会做费用去   
2022-12-06
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