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老师,业务员提成应该做什么分录?

2025-03-04 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 12:07

给单位的职工借销售费用工资, 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷银行存款。 应交税费个税 如果是外面的人,借销售费用劳务费, 贷银行存款, 应交税费个税。

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快账用户4069 追问 2025-03-04 12:10

不是我们公司的人员,他有在我们这提前借款。现在需要把提成抵他的个人借款

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:11

当时挂了其他应收款吗? 如果有借销售费用劳务费, 贷其他应收款, 应交税费个税。

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快账用户4069 追问 2025-03-04 12:19

是挂了他的往来,这笔业务提成还要给他报个税吗?领导说补在24年抵账。那我还需要给补报个税?

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:21

对的是的,发放的次月申报,假设你们这个月决定抵,下一个月申报。

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快账用户4069 追问 2025-03-04 12:24

现在是说做到24年12月份,个税我也不知道是多少?没申报,不是每月800不用申报吧?

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:27

不管多少都需要申报个税, 500以内的不需要发票, 超过的需要正常要发票。没有发票抵扣不了所得税。

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快账用户4069 追问 2025-03-04 12:30

那这个是还需要发票?他不是我们公司人员。我给报个税劳务费?

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:31

对的是的对的是的。

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你好 借 销售费用 贷银行存款 
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