你好 计提的时候,借:销售费用—工资 , 贷:应付职工薪酬—工资 发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
公司一辆越野车原值1002300.89元,累计折旧103153.44元,卖了430000,现在账面要做固定资产清理的会计分录应该怎么做
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
你好,老师,确认办税员身体在那个界面,谢谢
我们建筑工程企业,请问对方发票开了10万备注是项目工资,实际是一些代发工资和零星采买的费用,这种情况应该怎么拟合同
老师,公司请税务局人员上门授课,公司支付授课费合规吗?
老师 请问初级考过了是在哪里继续教育的
股权转让涉及到什么税费吗
老师,供应商小件不合适,车间工人给修的,扣了供应商150元修件费用,给车间工人了,给车间工人开了个零工条150元这个怎么做凭证?
老师请教一下,我公司一般纳税人,这个法律诉讼代理费的专票能抵扣吗
绩效工资也是这样做吗
你好,销售人员的工资就是这样处理的
不是工资,是单独的签合同给的提成,看他签了多少合同,按比例给他钱
你好,给单位业务员发提成(这个业务员与你单位不是雇佣关系?)
是雇佣关系,都按工资做,是吗
你好,是雇佣关系,就应当按工资处理才是的
那不是雇佣关系该怎么做
你好,不是雇佣关系的这样做分录 借:销售费用 , 贷:银行存款等科目