早上好呀,昨天的图上面数字看不太清楚,我看下面是11026.04,上面7156.94是猜的,现在看清楚了,改一下哈
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
您好,曲老师, 我是昨天请教你的那个学生,印象对你很深刻,你答疑我很满意,老师,昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给(个人)经验餐饮,场地、服务员是我单位的,例如承包给自然人,他个人自己销售餐饮食材,然后通过我们单位收款的直接到公户,营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费,然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务;然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费,余下的转回给他们,这个转款金额大会不会对我企业有风险?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
12:54问答详情23:50:51后或5次对话后问题结束12:44问答详情23:56:06后或5次对话后问题结束你好,我想问一下就是员工出差补贴150元一天,出差天数2天,但是报销是多报出2天300元,也已经支付了,我这个怎么处理呀?会计分录怎么写?娜娜呢52023-05-0612:40发布70次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好:多报销的部分;要回退给你公司:你做其他应收款:借管理费用-差旅费:其他应收款贷银行存款2023-05-0612:,那报销单金额就写了600元,不用改报销单吧娜娜呢52023-05-0612:45发布49次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;报销单写300哈;你是额外多支付了300出去;不是600哦;要改单子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要写个说明吗?还是怎么处理呀?
14:01问答详情22:53:50后或5次对话后问题结束12:54问答详情23:50:51后或5次对话后问题结束12:44问答详情23:56:06后或5次对话后问题结束你好,我想问一下就是员工出差补贴150元一天,出差天数2天,但是报销是多报出2天300元,也已经支付了,我这个怎么处理呀?会计分录怎么写?娜娜呢52023-05-0612:40发布70次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好:多报销的部分;要回退给你公司:你做其他应收款:借管理费用-差旅费:其他应收款贷银行存款2023-05-0612:,那报销单金额就写了600元,不用改报销单吧娜娜呢52023-05-0612:45发布49次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好;报销单写300哈:你是额外多支付了300出去;不是600哦:要改单子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要写个说明吗?还是怎么处理呀?
某种债券的面值为1000元,票面利率为10%,按年付息,到期还本发行价格为900元,期限为5年。(1)该企业买入半年后以1010元的价格卖出,计算债券的收益率(2)该企业持有至到期,计算债券的收益率
某种债券的面值为1000元票面利率为10%按年付息到期还本发行价格为500元期限为五年该债券买入半年后以1010元的价格卖出计算债券的收益率
向AI公司销售产品,前已采用托收承付
开小规模公司需要什么资料
开小规模公司需要注意什么
老师预付账款,存货,是流动资产吧。但是这2不是速动资产。对吗?
老师,自办食堂,从农民那里购的菜没有票怎么才可以抵扣
老师,想请问一下,我们公司有留底税额转出的收入,那该怎么样做会计科目呢?
公司投资总额怎么填?是注册资本还是实收资本
老师好,签订三方协议抵付工程款,要缴印花税吗?
好的,谢谢老师,老师这个第二步委托加工物资设啥末级科目呀
上午好,我们设了3个二级,下图看能不能参考下哈
好的,委外加工费吧,哈哈,老师然后这个委外加工费还要设辅助核算,是两个超市,把数据11026.04分开来写两个超市的委托加工物资吗,就是这样、借:委托加工物资-委外加工费-御景超市(辅助核算部门)7136.92 贷:库存商品-总仓7136.95 四季店的一样写,就是数据是3889.1
哦哦,可以的,跟库存商品一样的设置
好的老师,老师就是这一步操作跟收银系统的不一样,他还把鲜肉放总仓的,他没有从总仓出库,然后腊肉回来他把腊肉当成新的库存商品录入的
是的,总仓那个库存要出库的,是业务做得不对,现在总仓里哪有肉嘛,让他们盘点下,账实不符了
老师,总部仓库没有使用,哈哈,啥都没有,这个怎么处理呀
可以财务账套里有总部仓库,上面截图也是总部仓库嘛
老师,我没看明白,哈哈
哦哦,图中的收货分店是总部,那总部的白条肉去哪了呀