你好,你可以针对某一个供应商一预到底。 就是针对这个供应商的所有款项都用预收账款来做。
老师好,固定资产这里有两个问题不明白。1.这里预付帐款,不是说要一预到底吗?2.如果工程完工,但因买固定资产的后期借款利息怎么处理
您好老师,我这是一家建筑企业,我是今天接的这家公司,快到年底了,我看了一下帐套,去年年底预付账款原来的会计做了1500多万元的借方金额,这些基本上都不是预付的款项,可是都做到预付账款这个科目上了,请问该如何调整呢?
老师,您好,我想问下,就是那个往来重分类到底是怎么分类的,比如说期末应付账款有借方余额,那我到底是分类到应收还是预付呢,有的人说应收,又有的人说预付,求老师帮我解答一下,感恩,到底哪个是对的,感觉自己还是不能完全理解可能
老师在做金马商贸公司的账时,一月份预付卡记的预付账款,这里又直接记费用,都有点懵了。到底哪个是对的
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
银行存款预付nuanqifei
老师,比如说我销售出去,三年生的杨树苗5000棵,单价是四块钱的情况下,收入就是两万块钱?收入是两万,那我成本这块我应该咋算呢?我成本是算这个是这个三年生这个树苗的成本吗
老师应收账款,客户没有对着金额转过来,我应该下前面对账没有收完的,还是按时间顺序下最后的总金额
销售了一批货,卖了5万元,银行收款 这道题会计科目应该怎么写
老师把私车借给公司,只要每个月不超过500元,是不需要缴税和开发票,也可以做到税前扣除的吗?不用那个老板也不用交这个租车的个税吗?
老师,帮忙看一下,为什么资产负债表和科目余额表不符。科目余额表是平的,具体是哪里错了呢?
汇算清缴前所有发票不能都拿回,但是仓库有剩余库存,可不可以先不拿这部分发票,规避这个问题
老师,我今天应聘会计,公司是个体户,他说他从来没交过税,我刚学会计我也不懂,刚学习说办了证就要进行税务登记,老板说他就没交过税是不是不对啊?
老师,24年的会计把账做的很乱,本来公司的应收账款都已经收到钱了,他还挂在应收账款的贷方,应交税费都交了,还挂在贷方,这些错误的科目,我能不能全部调整到以前年度损益调整科目?然后再转到利润分配?
老师这道题10是怎么算出来的?
那这个供应商,其中有一笔没有预付,也是要用预付账款来核算的,对吧?
你好是的,就是这样子理解。