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老师,请教个问题,我之前做预估的时候,分录是: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估; 这个暂估的费用里面,包含了预计的管理费用;今年做账的时候,如果冲回暂估,会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录,把暂估的数据调整一下;比如: 借:管理费用-暂估 贷:主营业务成本-暂估 这么做的目的,就是单纯为了利润表上的成本不要太小,管理费用不要太大 这样做可不可以?

2025-03-02 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-02 15:13

同学,你好 本年的话,可以的

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快账用户1030 追问 2025-03-02 15:15

如果这个暂估是去年做的,汇算清缴之前,发票回来, 我可以这么做吗?

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齐红老师 解答 2025-03-02 15:17

同学,你好 不建议,是去年的,已经损益结转并且跨年了

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快账用户1030 追问 2025-03-02 15:17

嗯嗯,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-02 15:20

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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同学,你好 本年的话,可以的
2025-03-02
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
暂估不是乱估哈,是本期有确定的依据需要承担费用,只是发票没到。并且科目也是根据具体的费用内容而定
2022-10-20
你好,你暂估的部分剩余的票是否还来
2022-01-20
将原来暂估的,按原来的分录做负数,再按收到的发票确认正确的数据即可,谢谢!希望可以帮到你。
2024-01-12
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