其他应收款可以期末余额在贷方
老师你好,我想问一下其他应付款里的期末余额借方有金额,是他们给我们开票吗?
老师,请问其他应收款和其他应付款期末余额应该在借方还是贷方?
老师,你好。我想问一下其他应付款的期末余额在贷方表示什么意思
老师,你好。我想问一下,应收账款的期末余额在贷方表示什么意思?
老师你好,请问帐上其他应收款贷方余额,在报表中可以调到其他应付款吗?还有其他应付款是借方余额,可以调到其他应收款去吗?
老师 如果调上一年度的库存 ,怎么做分录合适呀
老师,我们公司是供应链企业。去年9月份成立,小规模纳税人。但是由于采购的蔬菜没有发票,没有做过进项到账上,也没有暂估入库。账面只做了销售的业务。请问,我现在需要去改去年的账吗?就是从去年9月份开始,把暂估入库的账每个月做进去?
老师您好,我想问问,我们销售出去的货有的需要开票,有的不需要开票,那开了票的怎么做账,有没有应收也做暂估的?
家公司都是股东投资,2家都有上班,职位都是歌手,我们是之前是一家工资新金申报,一家是劳务报酬申报,去年申报劳务报酬要开发票都已收到,就是今年股东想另一家也按工资新金申报,他觉得自己开票太麻烦了,1月份有一单,这边没有申报和发放,2月份3单,现在3月不是要申报2月的吗,几月份转换成工资新金申报合适,如没转换1月份劳务报酬要返回1月所属期申报吗
老师,请问一下,我现在入职的这家医药公司,进来了三个月后才知道,这家公司存在过票行为,就是没有真实的业务,有业务员带着从供应商打款,有下游回款,发票开的商品也一致,但是开出去的发票是开进来的发票的46万的利润,没有货物经过,公司收点管理费,这个就是虚开发票嘛? 被查到没物流我就有责任了是不是?
在两个单位发工资,税务发信息显示重复享受了5000的附加扣除,这种情况怎么处理?
老师,当月采购了一批货物,如果没有销售出去,是不是到月底可以不用结转库存商品?,一般结转库存商品到主营业务成本,都是当月有销售才结转的吗?
请教郭老师,请教郭老师
老师,我们公司一般每月结账的日期都是在次月1-5日之间,比如2月的账一般在3.1—3.5日之间打印发票和银行回单,这样可以吗
老师问一下老师这道题解析看不懂给细讲一把,为什么甲投资收益是200而不是100为什么不减公允300而是减200?还有乙的固定资产入账价值为什么要减50*8,为什么金融资产是400
这样说明是负债对吗
是的,实际说明是负债
老板付钱的餐费记其他应收的贷方可以吗
其他应收款可以期末余额在贷方,可以的
好谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!