你好,借管理费用—福利费 11177.22,借其他应收款7053.33,库存现金4683.45,贷银行存款22914。
老师,我们公司是先替员工缴纳个人承担的社保部分,然后次月发放本月工资,我是这样做分录的,第1步先计提本月工资分录,管理费用贷应付职工薪酬,第2步发放工资,应付职工薪酬带银行存款或,其他应付款,社保个人部分,第三部分,其他应付款,贷银行存款,老师,我这样做对吗?这里面没有单位部分,只是个人部分的社保
老师,支付员工赔偿款的分录是不是这样的? 借:管理费用-福利费(公司承担的部分) 其他应收款(保险公司承担的部分) 贷:银行存款
老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的,计提是借管理费用-公积金(公司部分)贷应付职工薪酬-公积金(公司部分) 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金(公司部分) 借其他应付款-公积金(个人部分)贷银行存款 是这样吗?
计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款200 还是写250? 贷其他应付款总部200 还是写250? 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗?因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对?老师
老师 我们这边有一个员工离职了 上月多给他交了一个月的社保 经协商 个人部分转回公司 我之前交社保是正常做的分录 计提 J 管理费用 D应付职工薪酬 支付时 J 应付职工薪酬 其他应付款 D银行存款 现在收回个人承担部分 J银行存款 D其他应付款 这样对吗?
老师,您好,从其他企业借款可以计入短期借款吗
2023年有一笔付了款,至今没有开票的业务。会计没有做暂估,直接做成了。借,应付账款,贷,银行存款。2024年这家单位被C开不票了,我该怎么做分录。然后怎么做汇算清缴调增了
老师,我是那个爸爸有个个体户那个女生,我还有个问题想问您,就是我之前没建账,现在开始建账可以吗?那以前开的那些发票怎么办,成本费用票也取得不了。
老师你好,也可以给法人做工资是吗,法人也是股东,有什么影响吗
老师,普通发票如何作废
董孝彬老师,数据我是一个个录,还是去导收银系统里面的数据
老师中级会计课程表安排时间发下 什么时候上课 几点 中级会计实务
接上问,那数据我是一个个录么,还是收银系统导出来
如果举办未成年人的写作大赛,未成年人16周岁以下,获得的奖金或者奖品是否代扣代缴个税?具体税率,和怎样代扣代缴?因为没有身份证。
给未成年人16周岁以下的人,支付稿酬是否代缴个税?具体怎样代缴,税率是多少,以及怎样申报扣缴,因为没有身份证。