你好,可以做 借:其他应付款22914 贷:银行存款22914 借:其他应收款7053.33 现金4683.45 贷:其他应付款11736.78
老师,支付员工赔偿款的分录是不是这样的? 借:管理费用-福利费(公司承担的部分) 其他应收款(保险公司承担的部分) 贷:银行存款
老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的,计提是借管理费用-公积金(公司部分)贷应付职工薪酬-公积金(公司部分) 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金(公司部分) 借其他应付款-公积金(个人部分)贷银行存款 是这样吗?
老师好,工资6520,社保个人承担684.6,公司承担1777.1员。公积金各自承担456.4元。个税算出来是11.37元。计提和发放的分录是不是这样写的? 计提工资 借:管理费用-工资6520 贷:应付职工薪酬6520 发放工资 借:应付职工薪酬-工资6520 贷:其他应收款—公积金456.4 其他应收款—养老521.6 其他应收款—医疗130.4 其他应收款¬—失业32.6 银行存款5368.6 应交税费-应交个人所得税11.4 缴纳社保 借:管理费用—社保费1777.1 其他应收款—养老521.6 其他应收款—医疗130.4 其他应收款¬—失业32.6 贷:银行存款 246.17 支付个税时 借:应交税费-应交个人所得税11.4 贷:银行存款11.4
老师 我们这边有一个员工离职了 上月多给他交了一个月的社保 经协商 个人部分转回公司 我之前交社保是正常做的分录 计提 J 管理费用 D应付职工薪酬 支付时 J 应付职工薪酬 其他应付款 D银行存款 现在收回个人承担部分 J银行存款 D其他应付款 这样对吗?
老师,下午好,我平时做社保和工资的分录好像用错的科目,麻烦你帮我看看正不正确 计提公司负担部份分录:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 银行扣缴时的分录: 借:应付职工薪酬-社保(冲减企业计提部份) 其他应收款-社保(计提员工负担部份) 贷:银行存款 发工资时的分录: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保(冲减计提员工负担部份) 银行存款
做汇算清缴的时候,填的是利息支出还是手续费
公司是2024年12月成立的,今年做工商年报里的资产状况信息怎么填写。税务刚开,还没报。
收入-成本=利润总额吗
老师,两个人做一样的账,做的汇兑损益科目有差异,怎么比较方便的找出来原因?
老师,企业所得税缴纳怎么做账
员工工伤付的医药费怎么入账
一月份的个税一月份没计提,二月份缴纳的时候需要计提吗
我单位购进一批pos机,免费推销给他人使用,对方刷pos机收取的手续费是我单位的收入,那免费给对方使用的pos机需要认作收入交增值税吗
文化服务费类似于咨询服务费吧。
公司的费用票不多,自己贴 还是业务员贴,业务员贴不分时间段,我是想本月产生的费用都做进去,业务员贴的话他们都不分是什么时间段呢
员工体检费不是可以做职工福利费吗
做到应付职工薪酬—福利费
需要计入应付职工薪酬-福利费,收到发票时, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款