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10月交几个月的房租,11月才收到专票,怎么做账呢?

2025-03-01 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-01 15:40

您好,
借:管理费用-房租
应交税费
贷:银行存款

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快账用户9203 追问 2025-03-01 15:43

我一月支付不是要要做一笔吗?,然后二月收到专票不是又要做一笔吗,然后付的是1-3月房租,需要做累计摊销吗

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快账用户9203 追问 2025-03-01 15:44

写错了是10月交10-12月的房租

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齐红老师 解答 2025-03-01 15:45

借:预付账款
应交税费
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款

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快账用户9203 追问 2025-03-01 15:56

如果是今年1月补付去年的房租呢?怎么做账啊,2月才收到专用发票

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齐红老师 解答 2025-03-01 16:00

借:预付账款
应交税费
贷:银行存款
借:利润分配-未分配
贷:预付账款

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你好 12月份,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票,借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2021-12-22
付款的时候,计入预付账款 然后按月计入费用
2020-12-24
你好。按照这张发票正常入账就可 你好,按照这张发票正常入账就可以了。
2021-11-22
你好!借预付账款 贷银行存款 然后借管理费用-租金 预付账款-租金 贷预付账款。
2023-12-05
借预付账款 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2024-12-25
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