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老师如果留底退税了,做进项税额转出,这个分录怎么做啊

2025-03-01 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-01 14:52

收到留抵税额退税时:
借:银行存款
贷: 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
同时:
借:应交税费——未交增值税
贷: 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户2279 追问 2025-03-01 14:57

老师不明白为什么做第二个分录跟第一个有什么关系?

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齐红老师 解答 2025-03-01 14:58

如果有未交增值税,就结转掉,没有就不用管了

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快账用户2279 追问 2025-03-01 15:03

老师这个进项税额转出贷方就是一直有余额啊。

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齐红老师 解答 2025-03-01 15:08

计算留抵税额时:

借:应收留抵税额退税款,

贷:应交税费—应交增值税—留抵税额退税。

收到实际退税后:

借:银行存款,

贷:应收留抵税额退税款

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齐红老师 解答 2025-03-01 15:08

你说的是留底退税,,是这样做分录的

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齐红老师 解答 2025-03-01 15:08

这个不算是进项转出

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快账用户2279 追问 2025-03-01 15:09

老师留底退税不做进项税额转出?

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快账用户2279 追问 2025-03-01 15:09

老师那个留底退税,不是进项税额大于销项税,且认证后的,叫留底税么?

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齐红老师 解答 2025-03-01 15:09

不用呀,这个是两回事

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