这是顾客刷医保卡的钱是吗?借银行存款,贷其他货币资金?
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
老师,我们是中医门诊,收到医保局结算单的时候,有30多元的药费审核未通过,也就是给我们结算时少结算了30多元,这笔分录我应该怎么做?
老师我想问下卫生院医保年度结算账务怎么处理?我们每个月假如有1万的住院收入,但医保只按70%预拨.30%到年底才结给我们,但现在清算出来30%没得给,还要我们付结算差额!请问那30%与多付的结算差额怎么账务处理?
老师 我们医院今年 1-3 月份医保款应收 125 万,医保结算扣除了 45 万,后又结算奖励 18 万,二月份医保局预拨了 一月份的 58 万,现收到后期全部应收账款40 万,请问老师应该如何记账?
老师,你好,麻烦和您请教一个问题,我们单位是和医保局合作的,12月份的营收,在1月份才能和医保结算收入,医保在1月份给我们打款,那我应该在1月份做收入,对吧
餐饮店租金会计分录怎么做
老师,销售1000元,预计退货200,借应收800,退货成本200,贷收入800,预计负债200,退回时,借库存200,贷退货成本200,借预计负债200贷银行200,分录是这样吗
董老师好,建筑公司是负责劳务,商贸公司负责材料,那么,建筑公司成本类科目应该咋设置,上次我看您说工程施工工程结算劳务成本,只有劳务的话,怎么结转进主营业务成本,什么时间确认收入增值税同时结转成本。我想用小企业会计准则应该怎样做收入税金成本的结转分录,我应该学习哪个实操更接近我的公司,建筑业实操好像还不太符合。合同履约成本这个科目会用到吗?
比如餐费,住宿费,加油费这种,什么时候就是差旅费,什么时候就是业务招待费,该如何界定呢
24年发生的业务,2025年汇算清缴前开出来的发票,怎么处理到24年那笔会计凭证里面
老师,加工车架子用的液压可以计入管理费用低值易耗品
老师请问,我们银行二维码收款,扣手续费入账,我做账就按实际入账户多少就做多少,借银行存款,贷收入,现在银行把扣除的收入手续费开来给我,我之前又没有做手续费,可不可以直接按发票做入本月,本月收款免手续费,借:银行存款(实际收款扣除本张发票手续费金额),财务费用(手续费发票金额),贷:主营业务收入
老师,你好,请问租车老板的个税多少呢?
公司职工查体费,公司和个人各承担部分,怎么做账
公司开的农特产店,用别人户名的电,但是电费需要公司交纳,由于是别人的户名,开不了发票怎么办?