你好,需要把之前发票全额红冲,然后开具一张正确金额的蓝字发票
老师,跨月红冲的发票我是不是要单独做一笔分录,因为充的金额当月又开出来了,所以要不要单独做?
公司购买的小汽车已使用3年,想转到老板个人名下,请问在这个固定资产处置业务中,企业在出售时需要确认增值税销项税,之前抵扣的进项税也要按净值乘以税率作抵减进项税处理吗?如何编分录?还需要代扣老板需要负担的税费吗? 也就是说,这个业务对公司和老板分别的涉税事项有哪些?公司这边如何做会计分录?
老师,如果一个月交个税1000,怎么推算出税前收入
任何进项税与任何销项税都可以抵扣吗?用不用一一对应?
老师,想问一下100元产品卖120开13%票。增值税税负按3%,其他税负按2%。我的成本要多少钱
商贸企业,采购产品,不入库直接销售给别人,可以直接进主营业务成本
您好老师A公司投资B公司,B公司投资C公司,那么A公司与C公司算关联企业吗?
老师请教一下这个烟酒送礼给客户的 费用报销单上应该写什么费用?
厂房建设完工后,计入账固定资产的日期,靠后,还需要调整吗
老师,我们是个体工商户定期定额征收增值税的,现在成立了一个新公司一般纳税人了,打算从三月份开始建账,计划是内外账,这个作为财务怎么规划合理
现在问题关键是,不只是一张发票,有5张发票。
你好,那把之前5张全部红冲,再开具正确金额的发票就是了
这样是不是太麻烦了,我的理解是,直接开一张负数发票不就可以了吗?结果是一样的
你好,开具负数发票的时候,需要与之前的发票一 一对应,而不是随意开具一张把之前5张部分金额冲销的
现在电子税务局了,作废之前的发票具体怎么操作呢?
你好,无法作废 有错误,需要申请红冲(填写负数发票信息表,然后开具负数发票就是了)