您好,这个是负数,是要退的税,你前面多交了,是吧
老师,跨月红冲的发票我是不是要单独做一笔分录,因为充的金额当月又开出来了,所以要不要单独做?
公司购买的小汽车已使用3年,想转到老板个人名下,请问在这个固定资产处置业务中,企业在出售时需要确认增值税销项税,之前抵扣的进项税也要按净值乘以税率作抵减进项税处理吗?如何编分录?还需要代扣老板需要负担的税费吗? 也就是说,这个业务对公司和老板分别的涉税事项有哪些?公司这边如何做会计分录?
老师,如果一个月交个税1000,怎么推算出税前收入
任何进项税与任何销项税都可以抵扣吗?用不用一一对应?
老师,想问一下100元产品卖120开13%票。增值税税负按3%,其他税负按2%。我的成本要多少钱
商贸企业,采购产品,不入库直接销售给别人,可以直接进主营业务成本
您好老师A公司投资B公司,B公司投资C公司,那么A公司与C公司算关联企业吗?
老师请教一下这个烟酒送礼给客户的 费用报销单上应该写什么费用?
厂房建设完工后,计入账固定资产的日期,靠后,还需要调整吗
老师,我们是个体工商户定期定额征收增值税的,现在成立了一个新公司一般纳税人了,打算从三月份开始建账,计划是内外账,这个作为财务怎么规划合理
前面是预交的,个体户小规模,主营收入就是10万,交了9块多的税费,不退的话,在哪里调增合适
你把成本填高点就可以了
你填到他不是负数,是0就行了
我的意思是直接在年报表中,直接改成本金额吗?还是在调增栏里边选哪个增加事项
都可以,只要他不是负数就行了,这个不影响
正常的真实账务不用处理,只做年报的处理就可以对吗老师
是的,前面的不要去动了,以后建议你前面不要交税,到年度汇算再交
不应该是成本调低吗老师
现在是负数,代表你多交税费了,是调增吧,调减,不是退的更多了吗
老师,费用调增了,退的不是更多了吗?
费用调多了,利润就大了,就得要交税
现在是-9.25,应该是费用减少,利润增加后就不用退了对吧
是的,把费用减少,让利润变大,看错了
是的,是的,就是这样的