你好,你的开票税率是多少的?
我司原财务有较多进项未抵扣,她是每个月需要多少进项,就做多少发票到账里。 1.我现在直接把留存的所有进项全部做进账里,做在应交税费-增值税-待抵扣认证 科目,在保证一定的增值税税负率的情况下,需要多少则转多少到应交税费-增值税-进项税额里面,可否? 2.这些待抵扣进项需要做账当月全部勾选认证吗?还是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
甲方向建设单位开具9%增值税发票,乙方承担按照合同金额的0.03%交纳 印花税,按不含税金额的9%交纳增值税,按照增值税的12%交纳附加税,抵扣 增值税不得超过不含税金额的6%,按照开票金额的1.5%交纳企业所得税,并按 照开票金额的1%交纳管理费,为保证公司每月正常报税,乙方需在开票当月足 额提供增值税进项发票(同时按照进项发票的票面金额的0.03%交纳购销合同印花税)。如若当月未能及时提供进项成本发票,公司将不再给予抵扣。 这样下来我需要交多少点的税
朴老师,你好!12月开出销项含税发票合计3719573.03元,销项税额是427915.48元,税负率是3%,那么,怎么来倒推算出需要勾选的进项抵扣发票金额是多少, 还有能算出对应的成本是多少吗?能指点一下么,谢!
老师,公司没有车,租车了,油票、停车费这些就可以报销是吗?
老师,我们公司是医药连锁有限公司,新增加加盟店,一月二月工资表没有,怎么做工资表啊
老师业务招待费一级科目是什么呢
啥是网络支付账户,听也没听懂
老师,我公司让别的单位加工一批配件,这些配件需要模具(模具费用1500)待生产后一定量会返还给我模具费,那这这样的账该怎么做呢
老师比如进一批商品。有进项税额,怎么做分录?什么时候用待抵扣进项税额
做企业汇算清缴做哪些准备
填写企业汇算清缴需要哪些资料
老师好,公司建造了一个仓库和一个车场,请问入固定资产时是否需要留净残值?怎么确定?
老师我们公司是小规模纳税人,进项和销项普通发票做账时用考虑发票上税额吗
百分之13的税率
628150÷1.13×13%-进项税额)/628150÷1.13=0.8% 进项税额=67817.96
意思是我2月要勾选67817.96元的进项,勾选67817.96元的进项税额是吗
对的是的,是这么做的
对方开给我们的进项发票要去哪里下载
电子税务局 数电发票查询里面有一个,我是购买方,在这里面查。
要收到进项发票才能勾选吧,我要去哪里下载这些进项发票
上面写了看一下的。
增值税申报表的收入可以自己手动改吗,不是自动获取吗
可以修改,如果你修改错了比对不通过,他是申报不了的
我怎么记得申报的收入都是自动出来的,不对可以更改的吗,我怎么记得不能改的
可以修改,附表1里面修改的 你选择填表式申报,不要确税式申报
进项和销项都是全电发票是不是不需要抄报税和清卡了
什么情况下还需要清卡
没有开票盘的不需要抄税清卡 只有有开票盘的才需要抄税清卡
就是有税盘的还是要插税盘抄税和清卡?
对的是的,是这个意思。
有税盘的是直接在有税盘的那台电脑申报增值税吗
还是说抄完税去电子税务局网站去报税?
不需要,是不是一个电脑没关系