若少计提了,再补计提。
计提的应付职工薪酬和实发的工资对不上数,这种情况怎么处理
老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,这该怎么调账呢
老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,但个税当月没有计提直接扣了,这该怎么调账呢
老师,汇算清缴5050表格中,工资薪金支出是实际发放的金额吗?比如21年,我计提的工资总额借:管理费用10000贷:应付职工薪酬10000,实际发放时借:应付职工薪酬10000贷:应交税费_个人所得税1000银行存款9000,这样的话,我的表格里面账载和实际发生额怎么填?
老师,汇算清缴5050表格中,工资薪金支出是实际发放的金额吗?比如21年,我计提的工资总额借:管理费用10000贷:应付职工薪酬10000,实际发放时借:应付职工薪酬10000贷:应交税费_个人所得税1000银行存款9000,这样的话,我的表格里面账载和实际发生额怎么填?
请问A公司100%控股B公司,那B公司产生的所有费用和收入都能算入A公司吗
老师,我在我们这一个用友售后服务公司干过,当时出于很多原因,我以他没签劳动合同仲裁了,他在我们这边客户很多,也在网站上打广告,我现在去一个企业都很怕用他的财务软件,怕跟他遇见,我还能从事会计这行吗?我怕我现在的公司用财务软件的时候找到他,然后跟他遇见,公司知道这件事开除我。
残疾人就业保障金是每个月都要申报的吗?
老师,您好请问我用账无忧打印科目余额表的时候如何显示二级明细,类似于第二张图的
老师我想问是大数据与会计发展前景好一点,还是会计信息管理发展前景好一点
怎么在电子税务局查看税费种类核定?
当应交税费未交增值税贷方有0.04,前期遗留下来的,要怎么处理
老师,我今天去预缴外地企业所得税的时候,电子税务局弹出来的窗口是这样的,是什么意思?不需要预缴了吗?我们是在外地光伏安装建设 上个月都还预缴的
按照税法规定社保费必须计提吗?还是可以发生时直接计入管理费用
请问,新版电子税务局中,放当月红冲发票的步骤,谢谢
资产负债表里的 应付职工薪酬左边是-1.1 是什么意思
这是表示少计提了工资
那下次我把这个1.1在2月份计提的时候,计提出来就行了吧
是,把这个1.1在2月份计提的时候,计提出来就行了
好的,假如我这月计提三千,那就3001.1就行对吧
是,这月计提三千,那就3001.1就行