你好,是的,你算这个应该按3756来算.
老师,单位缴费基数填写的是21年全年应发工资合计数吗,本期实际缴费金额是包含个人和单位21年全部的合计数吗?
工商年报中单位缴费基数,包含22年补缴21年12月的吗?本期实际缴费金额是21年交的还是说22年交21年的也算
老师,这里的人这里是填最后一个月的人数吗?单位缴费基数这里是指一年的的单位部分缴费基数合计吗?本期实际缴费金额是指一年的单位部分缴费金额合计吗?
老师,请问工商年报中,社保部分单位缴费基数是填单位全年12个的缴费基数合计数嘛? 本期实际缴费金额填的是12月份的实际缴费金额还是全年实际缴费金额,是单位和个人合计数还是?
请问下企业工商年报时,社保部分里的单位缴费基数是指单位应交部分的基数吗?我们是按实际工资来交的,是不是就是实际工资*12?还有本期实际缴费金额是指仅单位承担的实际缴费金额还是要加个人承担的合计数?
老师我想问是大数据与会计发展前景好一点,还是会计信息管理发展前景好一点
当应交税费未交增值税贷方有0.04,前期遗留下来的,要怎么处理
老师,我今天去预缴外地企业所得税的时候,电子税务局弹出来的窗口是这样的,是什么意思?不需要预缴了吗?我们是在外地光伏安装建设 上个月都还预缴的
按照税法规定社保费必须计提吗?还是可以发生时直接计入管理费用
请问,新版电子税务局中,放当月红冲发票的步骤,谢谢
你好,请问我公司供货商的往来账把预付款和有时欠的应付都分别设置公司名的二级科目了。由于对方开发票不及时,有时会按照一年的发货金额集中开票,那这样的话我在这两个往来账户里就及时看不到有多少金额的发票没开给我们。现在只能从预付账款余额看出预付出去的余额。我不知道要怎么设置往来账的二级账户用来可以很清晰的看到预付和未开票的各个信息???
老师计提的,借:所得税费用,贷:应交企业所得税。汇算清缴可以扣除吗?
在计算填列处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流入时是不是需要将固定资产或无形资产的账面价值加上或减去资产处置损益最后再加上对应的销项税额呢?
老师,我在我们这一个用友售后服务公司干过,当时出于很多原因,我以他没签劳动合同仲裁了,他在我们这边客户很多,也在网站上打广告,我现在去一个企业都很怕用他的财务软件,怕跟他遇见,我还能从事会计这行吗?
培训学校,收学费,走的私账,需要开发票?
老师 大额医疗计算进去吗?
你好,这个也算进去的.属于社保就要算进去。
大额医疗互助(个人缴纳)这个基数是个人缴纳的呀老师,基数不计入单位缴费基数中 然后实际缴纳金额不应该是填写单位承担部分吗? 个人承担部分也填进去吗?
你好这个只算公司的部分,不算个人的。
大额就不能算进去了毕竟这是个人承担的
你好是的,个人承担的不用算。