你好 其他应付款个人
取得的增值税专用发票是个人付款的 然后我们又用现金支付给个人的 借管理费用-运输仓储费 应交税费-增值税=待认证进项税 贷其他预付款-个人 借其他应付款-个人 贷库存现金 这样对吗
老师,请问一下一般纳税人购进商品 是借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 还是说 借库存商品 应交税费应交增值税 待认证进项税额??最后结转分录咋做
老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
老师我想问是大数据与会计发展前景好一点,还是会计信息管理发展前景好一点
当应交税费未交增值税贷方有0.04,前期遗留下来的,要怎么处理
老师,我今天去预缴外地企业所得税的时候,电子税务局弹出来的窗口是这样的,是什么意思?不需要预缴了吗?我们是在外地光伏安装建设 上个月都还预缴的
按照税法规定社保费必须计提吗?还是可以发生时直接计入管理费用
请问,新版电子税务局中,放当月红冲发票的步骤,谢谢
你好,请问我公司供货商的往来账把预付款和有时欠的应付都分别设置公司名的二级科目了。由于对方开发票不及时,有时会按照一年的发货金额集中开票,那这样的话我在这两个往来账户里就及时看不到有多少金额的发票没开给我们。现在只能从预付账款余额看出预付出去的余额。我不知道要怎么设置往来账的二级账户用来可以很清晰的看到预付和未开票的各个信息???
老师计提的,借:所得税费用,贷:应交企业所得税。汇算清缴可以扣除吗?
在计算填列处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流入时是不是需要将固定资产或无形资产的账面价值加上或减去资产处置损益最后再加上对应的销项税额呢?
老师,我在我们这一个用友售后服务公司干过,当时出于很多原因,我以他没签劳动合同仲裁了,他在我们这边客户很多,也在网站上打广告,我现在去一个企业都很怕用他的财务软件,怕跟他遇见,我还能从事会计这行吗?
培训学校,收学费,走的私账,需要开发票?
收到,谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师我这样做帐对吧
你好可以的 可以这么做的
收到,谢谢老师
不用客气,工作愉快