你好,这个操作有风险了.
上年度的账记借了科目把股东投入的钱记入了其他应付款,现在可以直接借:其他应付款,贷:实收资本吗,还是要把以前的分录写做一张相反分录再填一张正确的
我现在需要修改一下2020年的年初数,调整的科目有 应收账款做坏账处理,资本公积有部分金额转到实收资本,部分金额转到其他应付款。这种情况我是回去修改2019年的账呢,还是直接在今年做,然后记到以前年度损益调整科目呢?如果是在今年做的话,我的报表是否可以修改年初数呢,按照以前年度损益调整科目的金额去修改
以前年度已经做了实收资本,但是汇款时没写投资款,现在做验资报告,没有投资款不行,所以股东重新打款过来,问重新收到这笔款账务处理怎么做?可以直接实收资本转其他应付款吗?在以前年度已经申报的汇算清缴和工商年报会有什么影响吗?
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师好,请教咨询个问题,股东做股权转让,增加新的股东,注册资本是180万,但是实收资本只有50万,其他未交进来的投资款做的是其他应收款,财务报表的实收资本是180万,现在税务要看股东的投资款流水要够180万才行,现在财报可以更改为实收资本50万吗,目前有什么办法可以解
老师我想问是大数据与会计发展前景好一点,还是会计信息管理发展前景好一点
当应交税费未交增值税贷方有0.04,前期遗留下来的,要怎么处理
老师,我今天去预缴外地企业所得税的时候,电子税务局弹出来的窗口是这样的,是什么意思?不需要预缴了吗?我们是在外地光伏安装建设 上个月都还预缴的
按照税法规定社保费必须计提吗?还是可以发生时直接计入管理费用
请问,新版电子税务局中,放当月红冲发票的步骤,谢谢
你好,请问我公司供货商的往来账把预付款和有时欠的应付都分别设置公司名的二级科目了。由于对方开发票不及时,有时会按照一年的发货金额集中开票,那这样的话我在这两个往来账户里就及时看不到有多少金额的发票没开给我们。现在只能从预付账款余额看出预付出去的余额。我不知道要怎么设置往来账的二级账户用来可以很清晰的看到预付和未开票的各个信息???
老师计提的,借:所得税费用,贷:应交企业所得税。汇算清缴可以扣除吗?
在计算填列处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流入时是不是需要将固定资产或无形资产的账面价值加上或减去资产处置损益最后再加上对应的销项税额呢?
老师,我在我们这一个用友售后服务公司干过,当时出于很多原因,我以他没签劳动合同仲裁了,他在我们这边客户很多,也在网站上打广告,我现在去一个企业都很怕用他的财务软件,怕跟他遇见,我还能从事会计这行吗?
培训学校,收学费,走的私账,需要开发票?