先挂在应交税费-印花税,以后计提就减少了
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
税费种综合申报,申报企业所得税增值税印花税时,印花税减征政策主体是一般纳税人小型微利,企业可减半征收,显示应缴税款已减半了,申报成功收取回执,点缴税的时候显示没有减半,这是什么情况? 我作废申报表,单独申报CX003财产和行为税纳税申报表,重新采集印花税,没有减半,这是为什么?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师你好,我们12月登记为一般纳税人,12月开了400多万的发票,抵扣进项税额后现在增值税有14万多,请问我们的附加税可以享受六税两费里的减半征收吗?2021年的汇算清缴是小型微利企业,再就是印花税是否也享受减半呢?
老师好!印花税按期申报,采集的时候怎么没有减免呢?要选择哪个?就是减免性质那里选择哪个?我们是小微企业
怎看我开的发票是含税还是不含税
私户转我们公户要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以这样操作吗,是不是开普票就可以这样操作
客户私户付款到我们公户,要求我们开他们公司抬头的发票,我们说那就合同写公司抬头,加个委托付款人,可以开票,他非说开普票可以的,说别家都是开普票,什么意思
企业所得税汇算清缴,a107012第一行次填的0,但是系统标红圈1,说允许扣除的研发费用合计大于0时,第一行得填大于等于1,但是,去年前年允许扣除的研发费用合计也大于0,第一行都是填的0,我想问,就填0,能申报过去吗
老师您好,请问2月6号成绩的分支机构,需要在多久以内在税务局做总分机构备案呢?谢谢。
税务系统里的抵扣发票,从未收到,这样的情况怎么处理
工商年报填写企业全额控股其他公司,但并未实际出资,请问需要填写投资信息吗?
我公司是购买方,收到销售方红字专用发票,今天确认了,那我补税是下个月补吗?还是什么时候补?
老师,水泥厂的材料,每个月盘点都会和进销存不一样的,比如比如煤渣,石头,熟料,因为是靠测量盘点的,我想问下,材料盘盈做账是 借:原材料 贷:待处理财产损溢科目,盘盈原因都是测量问题,难道这样记吗,借:待处理财产损益 贷:管理费用吗
企业给客户付款后,对方开不出发票,账务怎么处理