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老师,请问现在要求手续费开票,我今年2月才开了去年的发票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的当时已经计入财务费用了,请问要把他们改到往来(其他应收款-手续费,然后今年2月红冲),还是可以不用改?这个票可以直接放到去年和上个月的记账拼证后面吗?但是其他项目工程采购材料啥的那些票又是下个月才开出来的票不能附到上个月的凭证,上个月只能记往来,请问手续费这个到底可以怎么处理呢?

2025-02-28 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-28 09:16

暂估和发票一致的,你可以直接把这个发票放到去年的凭证后面。

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相关问题讨论
暂估和发票一致的,你可以直接把这个发票放到去年的凭证后面。
2025-02-28
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
你好;  你这个借以前年度损益调整贷其他应收款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2023-06-07
借利润分配未分配利润,贷其他应收款4800汇算清缴,纳税调减
2023-06-07
同学你好 这样也可以的哦
2021-07-15
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