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老师请问下 22暂估入库的产品,已付款 一直没有进项票 现在预付账款余额和项目明细账余额不一致,怎么办呢?

2025-02-26 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-26 15:09

你好,那个项目明细账余额是应付账款-暂估应付款的余额不一致么?如果是它们不一致,这个是很正常的,不用调整,等来发票把暂估红冲了,再预付账款转到原材料或者库存商品上。

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你好这个不一致是因为暂估引起的吗?你有没有收到货物?
2025-02-26
你好,那个项目明细账余额是应付账款-暂估应付款的余额不一致么?如果是它们不一致,这个是很正常的,不用调整,等来发票把暂估红冲了,再预付账款转到原材料或者库存商品上。
2025-02-26
你好,按明细账的余额填列是对的,就是您之前的做法;科目余额表是应是总数,不能按这个数填列的
2020-08-06
借应付账款贷利润分配未分配利润。
2022-07-11
你好,按预付款的金额暂估入原材料就可以了。
2021-05-09
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