工会经费需要交需要计提, 如果按季度缴纳季度末的那个月集体,如果是按月的话,每个月计提次月支付 需要通过应付职工薪酬, 是的
之前的老会计没有计提应付职工薪酬,只在发工资的时候做了借管理费用 职工薪酬,贷银行存款 这个账可以这样做吗 要调整吗?
老师您好!季度缴纳工会经费的时候用月底计提么?如不计提在缴纳当月的分录是这样做么? 借管理费用~工会经费 贷应付职工薪酬~应付工会经费 借应付职工薪酬~应付工会经费 贷银行存款
老师,前会计好像都没有计提过工会经费,只是在使用工会经费的时候走了两笔分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款。工会经费是这样子操作的嘛?平时不计提,用的时候计提再报销
老师公司在计提工资的时候有一些迟到扣款,在计提费用的时候需要把这些迟到扣款计提上吗,假设扣款50,工资1000借管理费用1000贷应付职工薪酬1000,借应付职工薪酬1000贷银行存款950营业外收入50这样做符合规定吗,还是直接做管理费用950
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
股东可以以已装修好的场地装修费出资吗
老师, 请问下, 要是不小心把收到得普票当专票使用了 ,少分摊了费用, 这个怎么办
老师我改了第三季度的报表,现在提交上去,显示这个,我改怎么办?
技术服务公司,买的手机电脑合计10万,这个是怎么入账?
老师,实际工作中,需要参考一下以前财务报的企业所得税和印花税,增值税类的,都是在一个地方找吧,在哪里找,路径可以说下不
小企业会计准则 取得个税手续费返还,计入了营业外收入科目,需要按照未开票收入申报增值税吗
老师,我想问下月末算成本低的时候标准成本和实际成本的差异最后怎么处理呢
老师总分公司形式的分公司用记账报税吗
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账上余额和实际余额有差异盘亏,有汇率问题!原因不明,会计分录怎么处理
我之前跟一个老会计接做她的账,现在要去别的地方上班,她这么做好坑爹啊
应付职工薪酬核算的内容包含工会经费就跟工资福利费一样
哦,那就是要是计入福利费的,也得过一遍应付职工薪酬
是的对的是的对的