同学,你好 要更正12月所属期的个税申报表
请问老师,公司购买的实物用于员工福利,我可不可以这样做,购进实物,借:管理费用 贷:银行存款 然后在工资表里把这些福利折成现金记入个人工资薪金中,代扣代缴个税。 就相当于发的福利没有走应付职工薪酬 —福利费,没有单独体现,这样可以吗?但是最终也是代扣代缴了个税的
公司收到的退个人所得税代扣代缴手续费,(收到的时候未算收入没交增值税),现在用于员工福利,这个怎么入账呢,分录怎么写呢,我本来预想的是: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款 但是没有对应的发票入账职工福利费呀,还是分录就是有问题的,正确的应该怎么做?
老师,8月个体户收到一张需要代扣缴个税的发票,但是当时个体户没有开通个税扣缴端,现在该怎么处理
2023年12月自然人代开在一张上的的1-12月的汽车租赁发票,这个作为购买方公司想做代扣代缴,应该怎么扣缴个税呢?可以分摊到各月吗?还是只能记入收票这个月啊?
2023年12月自然人代开在一张上的的1-12月的汽车租赁发票,这个作为购买方公司想做代扣代缴,应该怎么扣缴个税呢?可以分摊到各月吗?还是只能记入收票这个月啊?怎么处理合适呢
2025年补交2023年的增值税2000元,滞纳300元,一般纳税人,会计分录怎么写
A公司是C公司的客户,但C公司不直接面对A公司,两者是通过B公司来进行经济业务活动。因为C成立时间不长,公司没什么名气,所以中间通过成立时间较久的B来开展经济业务活动,B收取C管理费,是这么个情况。现A收B 20万元保证金,B通过银行存款支付给A。B要找C要这20万,C不给现钱就说你直接从我客户给你的商业汇票中抵扣,请问B如何账务处理?
科目里没有以前年度损益科目?是要重新建科目吗
税务师证难考吗 考下来工资多少
出口退税下户看点什么
老师,我们是小微企业,也是小规模纳税人,注册资本1200万,2024之前是有业务,现在没什么业务,有必要把注册资本降下来吗?
公帐打到个人帐号,写明备用金,但是几年了没有拿单据和发票回来报销。其他应收款挂帐挂了100多万,怎么处理呢
预付账款,什么时候结转,分录怎么写,借:预付账款,贷:银行存款,结转时怎么写
什么是金基,银基,不太理解
老师,请问以公司名义租房给员工住,公司承担哪些税,房租不开发票
请问帐怎么修改呢,计入福利费的
之前是全部银行存款付给对方了
同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-代扣代缴个税 贷:银行存款
之前付过了3920,现在更正申报表,还得做个什么账呢
同学,你好 那就是说,你们企业自己承担在这部分个税吗?
之前没有代扣,不懂,付了全额给他
我们不负担
同学,你好 那你们企业现在是决定自己承担,还是挂着??
先挂着呗