你好,其实在实操中这个看税务局很多地方都是做营业外收入交所得税不用交增值税。
老师,问一下,私营公司收到政府研发补助,是2022年申请,23.5月收入,像这笔帐怎样做,借:银行存款,贷:营业外收入-政府补助,未与销售有挂勾,是不用交增值税吧
老师,小规模纳税人征收率3,现在1交,剩下按2计算出来减免增值税计入营业外收入财政补贴吗,如果是,这个营业外收入需要交增值税吗,老师,你中午好好休息,正常上班后再回复,谢谢了
老师,请问一下,领导买了两个手表(这个手表和我们公司的产品一样)送客户了,我可以按照按照正常销售开票给个人,然后正常交增值税,分录:借:销售费用-业务招待费,贷:主营营业收入,贷:应交税费-增值税, 收到两个手表的发票不做入库,入费用,交增值税
老师,你好,我们公司是农业合伙企业,不缴纳企业所得税,我们公司收了一部分财政补贴,计入营业外收入,请问这块补贴要交企业所得税吗,而且因为营业外收入的问是,SJ认定要分红,分红要不要缴税
老师我们卖酒,收到厂价给的补贴,这个补贴用不用交增值税,视同销售,还是最营业外收入,报所得税
房产税和土地税可以税前扣除吗
老师,公司以前报备财务制度报备错了,修改后今年1月份执行,但是我报年报还是安以前的财务制度执行吗
立项书上没有名字,属于研发部门,他的人工费能归集分摊吗
老师发票是商贸中心或营业部开具需要缴纳印花税吗
老师请问一下怎么填首次参加工作日期
老师您好,公司是个体工商户,以前都是没有会计不做账,收入走他个人账户,开了一年多了,现在申请医保需要有财务做账,1月份开始用对公账户发的工资,最近让我开始做账了,老板让我做对公账户流水账,因为医保得走对公,三月份医保就用了,我是现在开始做账还是3月1号开始,都是从0开始做么
建筑行业支付项目保函费用,分录要怎么做
比如,我给客户开80万的票,税率是9%,那我就交7.2万的增值税;开80万的发票,客户会给我返6%的税点钱,是不是80*6%=4.8万;其次客户每个月消费的油费会开10万的发票给我公司,税点是13%,那就是10*13%=1.3万,可抵扣;最后客户还有每个月6万的过路费抵扣增值税也就0.2万的样子,那我最后这笔买卖就是亏的喽
是研发人员,但没有立项目名单里面,属于费用是否也能正常做分摊?
请问老师,有一张12月份的费用票入到1月,是不是需要入到以前年度损益调整?
税法没有规定是吗
你好是的,这个没有明确的规定。