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收到差旅费发票 借管理费,贷现金,之后用银行存款付给员工,借其他应收款,贷银行存款,之后怎么平

2025-02-24 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 13:59

你好你这个不对呀。你一开始用现金付了,后面又用银行存款付了,这不是付了两次吗?

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快账用户1806 追问 2025-02-24 14:02

1月的差旅费,在2月支付,而且不分某位员工的,1月份收到差旅费发票应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-02-24 14:04

你好,你这个钱是付给谁的呢?

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快账用户1806 追问 2025-02-24 14:06

是我描述的不够清楚吗

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快账用户1806 追问 2025-02-24 14:06

银行存款支付给员工的

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齐红老师 解答 2025-02-24 14:08

你好,1月的差旅费,在2月支付,而且不分某位员工的,你上面说不分某位员工,那你的钱是给谁了? 总是要有一个人拿走了这个钱的。 而这个人就应该作为2级科目,比如借管理费用,差旅费,贷其他应付款A员工 然后下个月借其他应付款A员工,贷银行存款。

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快账用户1806 追问 2025-02-24 14:36

1月的差旅费(发票不分某位员工的),在2月银行存款支付给员工,1月份收到差旅费发票应该怎么做呢

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快账用户1806 追问 2025-02-24 14:37

支付的时候才显示付给谁多少钱,但是在1月份做账时不知道呀

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齐红老师 解答 2025-02-24 14:40

你好,其实这个说起来还是公司的管理不够规范造成的。 因为真正规范的做法,在拿到发票的时候就要确认是哪几个人的,每个人多少金额。

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齐红老师 解答 2025-02-24 14:41

你如果确实没有办法定的话,你就做一个其他应付款-其他报销的二级科目

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