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我的销项金额是19956.61,税额是1197.39,进项金额是3282.58,进项税额是48.44,我还差多少进项发票,怎么算呢??

2025-02-24 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-24 08:48

应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 根据那个公式,已知其他参数,求本月认证进项税

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快账用户8310 追问 2025-02-24 09:00

我算出来需要提供6个点的进项含税金额是20298.11,对吗?

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齐红老师 解答 2025-02-24 09:04

先确定公式的其他参数,再求本月认证进项税金额,小学数学的问题哈

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快账用户8310 追问 2025-02-24 09:13

根据税额退出含税金额,是不是进项含税金额=税额+税额/0.06

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齐红老师 解答 2025-02-24 09:16

要退算含税金额=税金/0.06*1.06

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快账用户8310 追问 2025-02-24 09:36

税金为什么是*1.06?不是税金/0.06+税金吗?

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齐红老师 解答 2025-02-24 09:45

税金/0.06是不含税,税金/0.06*1.06是含税

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你好 从理论上来说,你的销项就可以开61679元的,跟进项一样的
2023-11-27
同学您好,如,销项100万,税负率2%,税率13%则有进项为100*(13%-2%)/税率=11/0.13= 11/0.13=84.615384615385
2023-01-05
不含税销售额*税率-进项)/不含税销售额=税率 然后求出不含税的销售额,你之前已经有一部分销售额了,你需要减去,然后就是剩下你可以开的。
2021-05-27
你好这个你可以。把差额计入到营业外收入,相当于这一部分你不用付钱的这个进项税正常做抵扣就可以了。
2024-09-19
同学您好,您税负率是0.01,那你能应交的增值税是1668298.31*0.01=16682.98,销项税额是214869.38,那您的进项税额需要214869.38-16682.98=198186.40
2021-07-31
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