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老师好,公司以实际出库商品确认收入,但是部分发票可能下个月开具,账务处理上怎么做?借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)。 下个月开票后还需要做账务处理吗?

2025-02-24 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-24 08:09

你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税—待转销项税;下月开票,借应交税费应交增值税—待转销项税,贷应交税费应交增值税—销项税。不过,到12月份的时候,就不要这么做了,要保持收入和税一致,要不提前开票,要不不确认收入。

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快账用户2369 追问 2025-02-24 08:41

1-11月就可以先确认收入,再开票没关系是吗老师?收入和税一致是看整个全年的是吗?而不是看某一个月

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齐红老师 解答 2025-02-24 08:46

是的,1-11月可以。就是在12月看全年,保持一致,否则会推送风险疑点,提示它们不一致。

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你好 借应收账款 贷预收账款 应交税费
2021-11-22
您好,没错的就是这么做
2023-09-07
对的 是这样做分录的
2021-07-13
上面的分录对的 你也可以销售的时候确认无票收入,开了发票红冲无票收入,然后做发票的
2019-10-11
你好,销售的时候做分录就可以了。
2023-01-15
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