咨询
Q

老师好,公司以实际出库商品确认收入,但是部分发票可能下个月开具,账务处理上怎么做?借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)。 下个月开票后还需要做账务处理吗?

2025-02-24 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 07:53

下一个月开了发票,红冲之前的无票收入再做发票的 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费-应交增值税(销项税)

头像
快账用户8678 追问 2025-02-24 08:05

为什么要红冲老师?之前做的主营业务收入看不出来有没有开票吧,金额和开票金额是一致的

头像
齐红老师 解答 2025-02-24 08:07

因为未开具发票填写负数,所以你账上的无票收入也需要红冲呀。申报表和你账上的需要一致。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×