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像我这个月勾选了发票990元,但因为报关单金额报关少了,只能抵800元,那我1月凭证时:应交税费-应交增值税-出口退税额时填990么,2月申报成功后,实际抵扣了800元,那应收款就是800,还有190怎么处理

2025-02-22 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-22 15:51

您好,不对,报关单金额是能退的 借:其他应收款 - 出口退税 800 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 800 那190是留抵税额 借:银行 8000 贷:其他应收款 - 出口退税 800 第一步:计税应纳税额=内销销项税额-当期全部进项税-上期留抵 第二步:限额免抵退税额=出口人民币价×退税率 第三步:退税如果计税>0要交税;限额全部用于抵 如果计税≤0:应退税额=计税与限额中绝对值较小者 按计税退:二者之差是免抵 按限额退:无免抵

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快账用户4009 追问 2025-02-22 15:58

那190元的差额 就不体现分享上吗

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齐红老师 解答 2025-02-22 15:59

您好,是的,这个是 应交税费-未交增值税的  借方余额

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您好,不对,报关单金额是能退的 借:其他应收款 - 出口退税 800 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 800 那190是留抵税额 借:银行 8000 贷:其他应收款 - 出口退税 800 第一步:计税应纳税额=内销销项税额-当期全部进项税-上期留抵 第二步:限额免抵退税额=出口人民币价×退税率 第三步:退税如果计税>0要交税;限额全部用于抵 如果计税≤0:应退税额=计税与限额中绝对值较小者 按计税退:二者之差是免抵 按限额退:无免抵
2025-02-22
您好!汇率这个提示没有关系,你4942.29是什么时候审核通过的,什么时候收到的退税呢?
2023-07-09
同学你好 申报的增值税收入要和报关的一致
2021-12-24
同学你好 1.借库存/应交税费应交增值税-待认证或者待抵扣 2.对的 3.要计入进项
2021-12-01
这个是可以抵减的,你等会等会
2021-01-05
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