您好,利润是按权责发生制核算的,比如没收到款的应收账款也形成了利润,因此是所有资产-负债后才是利润,不是单纯的货币资金
老师,请教一下:我用本期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,减去上期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,出来的数正好和利润表上净利润相等。但是有一期我冲减了利润分配科目,造成就不等于净利润了。为什么会这样?您能给解释一下吗?
老师,假定餐饮店每个月收入和成本费用做得都没问题,账面上显示有利润,股东们想每个月都能将账面上的利润都分掉。理论上是没问题的,但是实际上会越来越没钱分,这是为什么?我之前请教一个老师,他说可能是经营资产占用资金,后来我想问他能具体解释一下这句话吗,就没有回我了,但我现在有点急,想知道原因,求解答,谢谢!
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作,会计部主任准备安排她负责会计报表的编制,于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平,第二遍平衡了,但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元,利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的,她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的,利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错?并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了?谢谢
领导问 :利润表是负的亏损,那为什么我们账上还有钱用? 麻烦老师看一下我这样和领导解释对不对?----------我们的资金情况:我们现在总资产有9492844.38元,其中账上现金和理财还有3446551.25元,别人欠我们6046293.13元。我们的负债合计有6567021.49元,其中向银行借款100万,应付其他公司货款5567021.49元。总资产扣除负债剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160万来自实收资本, 以前盈余公积6182.42,剩下的未分配利润1319640.47是去年的利润。----划重点(剩下的未分配利润1319640.47是去年经营留下的未分配利润。)这句话有没有说错?
老师早上好!现在遇到一个难题,想请教一下:老板想从公司账户转钱到他账户,但又不想以分红的方式(资产负债表未分配利润是负数,能以分红方式吗)不想交个税。之前已以借款名义转60万给老板了,现在又想再专35万过去,请问以什么方式转给老板才不用交个税,达到合理避税呢?谢谢
金蝶k3全套大概要多少钱
买的一些日常办公用品可以作为投资款吗?
税务登记填写投资人信息的时候,为啥总是不通过?
老师,早上好,固定资产弃置费用那块不太懂,每期按实际利率计提预计负债利息,就是用每期期初摊余成本×实际利率,这个期初摊余成本是怎么算的?比如现值是100万,实际利率0.05,那第一期的利息就是100×0.05=5,第二期的摊余成本是不是就是100-5=95作为摊余成本,跟我们还房贷一样一样的?
近一准备高新技术企业复审,有个主要情况表要填,里面近三年研究开发费用总额,这个填的是什么,我们公司研究费用里有不允许加计扣除的房租摊销费。那么这个研究开发费用总额填写时要去除摊销的房租费吗。。。,汇算清缴申报表有归集的研发费用金额项目,直接填这个项目里数额是不是也可以
老师好,2024年审计今天给我们了审计结果,需要调整账,那12月调整了,1月是不是也得跟着都全部调整了?
老师好,当月工资计提,当月未发放,怎么做账?
老师好,老师园林绿化工程免税,增值税免,企业所得税的政策是什么呢?也是免税的吗
房屋中介费开什么发票
已应答的承兑汇票 账务需体现吗
你的资金借出去了一些挂在其他应收款,另外一些没收回来在应收账款,这些全部收回来再支付掉欠别人的货款和工资后就和利润相符了
货币资金+应收账款+其他应收款-应付账款-应付职工薪酬=未分配利润 对吗 老板要看怎么差出来的金额,我就把这些科目相关的明细以及数据全部列举出来,给他说清楚是吗
您好,是的,把怎么形成利润的列清楚