您好, 是不是故意不给确认呢
老师你好,我方是购方,供方1月25日开票的一张发票,我方退税确认认证日期也是1月25日,但是当天就发现这张发票是多开的,我方去税局窗口开了红字信息表,供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗?我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗?
老师,我们是小规模纳税人,11月给客户开了一张普票,12月发票发票没填备注栏,重开了一张给对方,现在要把11月的发票红冲,为什么在红字申请点不动销售方申请啊
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
学校课后服务收入支出应该如何记账
老师,我们公司租了别人的场地来办公,租赁费12万,但是对方没有给我们开具租赁费发票。请问,如果他去税局代开发票,需要交些什么税?每种税要交多少钱,怎么计算?比如,个体户或者小规模纳税人现在是1%个点的增值税。可以分别罗列一下吗?
年前暂估的成本在汇算清缴时,拿回来的发票是第二年的可以用吗
是二手机器,发票是普票,能出口吗?要什么资料
培训学校学生退费,需要哪些单据附在凭证后。
老师我想问一下,我们是化工企业,假如有税负率要交税,有留抵税额,我们符合免抵退,可不可以申请退税,但我们也交税的,
公司去年交了车辆购置税,就说明购买了车辆,是不是应该计入到固定资产,然后折旧
老师,请教一下一般纳税人销售啤酒可以开普票吗?税率多少?
车辆购置税申报流程是怎么申报的
租赁工业区厂房 厂房建筑3440平方米 厂区总占地10亩 城镇土地使用税的计税依据 是按总占地还是 只按厂房占地面积计算?
啊,为什么这样子
这个没有时间限制 应该是客户今天勾选了 明天才能确认
跨月了,估计等他报完税之后才肯确认
我后天问问看
对 可以和对方沟通一下