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老师,我的好多应收款都在贷方,出现这种情况的原因是以前年度挂少挂了应收,但总收入月月也是对的,就是收费室给错了应收款数,我每个月总收入是对着的,就是现金多记了,应收款少记了,如果要改的话又要找原始单据时间长了单据也不可能找到,而且中间因为这个原因调了很多次账了,我现在也没法调,为了平账我能不能把多收到的应收款记入营业外收入,我也知道这样不对,可是调现金要单据,而且很久了,现在我们这个小民营医院也没咋经营了疗系统也都暂时关闭了,相关人员也离职了,虽然我们是免税的,我又不能记入主营业务收入。我想平账现在咋弄呀,不然应收款是负数了。

2025-02-19 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-19 09:23

不建议记营业外收入,有以下解决思路: 尽力梳理现有财务资料和业务记录,重新核对账目找差错线索。 尝试联系相关离职人员或合作客户、患者,沟通确认有无额外信息可帮助解决问题。 实在无原始单据,可根据经营和历史数据估算调整应收款,通过 “以前年度损益调整” 处理;或先记入 “待处理财产损溢”,再根据管理层决定转出到合适科目,调整前要与管理层、财务顾问或税务机构沟通。

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快账用户2754 追问 2025-02-19 09:29

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-02-19 09:31

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你把它放到利润分配未分配利润,借其的应付款,贷利润分配未分配利润。
2024-01-12
您好,是否确认收入看是否满足税法对于收入的要求。增值税是开票确认收入,两者存在差异
2021-02-21
您好 请问前面月份有没有申报增值税?
2022-01-19
您好,那您正确操作,借银行存款,贷营业外收入,应交税费应交增值税,不需要考虑以前年度损益调整
2021-10-11
同学 你好 这个金额比较小的话可以找替票。比如 定额停车票、餐饮票等。
2021-11-30
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