你好,到老板的个人账户,相当于老板代收公司的款了,借:其他应收款40000贷:库存现金40000
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师,请问下,我们是个体工商户做的内账,不涉及对外,我们之前的数据都没有了,4.2日的时候老板给了一个库存现金,应收应付的,还有库存商品的余额,那么,它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费,我怎么做分录?我们是这样子的,一般是厂家的货到了,然后我们需要找人装卸,这就是装卸费,然后运费也要付给运输公司,但是这个运费和装卸费,我们是计入到库存商品里面的,现在怎么搞这个呢?分录咋写?贷方是运费装卸费,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990这四个数?
月薪工资,5000一个月,26天,1月20号开始正式放假,1月1号元旦节,1月28-1月31日这4天也是有工资的。这个怎么算
老师,建筑公司,总公司与甲方签下合同,总公司把这个合同一些项目分包给分公司,由分公司开票给甲方,工程款甲方付给总公司共管账户,总公司再转给分公司。分公司做这个合同的材料商和劳务公司的合同是由分公司和材料商、劳务公司签吗?进项票也是开给分公司吗?
总公司与甲方签订的项目合同,该项目由分公司做,分公司与材料商的进项发票及合同是由分公司签还是总公司签
老师,我们公司收到信贷放款怎么做会计分录?
老师,我们公司收到信贷放款怎么做会计分录?
老师,我们公司收到信贷放款怎么做会计分录?
请教一下大家,计提工资时是按应发数计提吧,应发数不是还没扣个人承担的社保费吗?为什么把个人承担的社保那部份也计入费用?
真实业务是老板私户代收了客户5万现金,老板从私户转入公户,但备注是备用金,老师,请教分录怎么写
如图,无票报销这样操作,表上费用就增加了,请问这个方法是正确的吗
老师您好 我用四方财务软件做账 收到利息 应该是。 借银行 贷利息 利息应该放在借方负数 结果利息直接放在贷方了我怎么调整账呀 不做冲销直接调利息怎么做账呢
计入其他应收,那不是等于还要让老板还出来啊?有没有什么方法能够让老板不还这部分钱啊?
你好,有没有其他需要冲往来的帐,其他应付款什么的,可以借:其他应付款 贷:库存现金
没有。其他应付款的他要从公帐冲,他就是不想进了他私人口袋的钱再拿出来。但是该给他的其他应付款的钱他也一分不少的都要给。所以我就想不出什么科目可以冲掉这个4万多的现金。
你好,那就没有什么科目可以冲,违背会计的真实交易处理,会计也没有其他方法可以冲销